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    廣西政協書畫院(廣西政協文史館)2021年部門預算

    2021-02-22 08:32:00  來源:自治區政協辦公廳
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    目 錄

     

      第一部分 部門概況

      一、主要職能

      二、機構設置

      三、部門預算單位構成

      第二部分 2021年部門預算報表

      表一:部門收支總體情況表

      表二:部門收入總體情況表

      表三:部門支出總體情況表

      表四:財政預算撥款收支總體情況表

      表五:一般公共預算支出情況表

      表六:一般公共預算基本支出情況表

      表七:一般公共預算“三公”經費情況表

      表八:政府性基金預算支出情況表

      第三部分 2021年部門預算情況說明

      第四部分 名詞解釋

     

    第一部分 部門概況

     
      一 主要職能
     
      廣西政協書畫院(廣西政協文史館)實行“一個機構、兩塊牌子”其主要職能是:
     
      (一)開展書畫藝術交流、學術研討和組織委員書畫家開展采風、考察等活動。
     
      (二)舉辦書畫展和負責書畫作品的收集于管理。
     
      (三)征集、收藏、研究、展示、利用人民政協的文史資料(手稿、照片、書刊、音像)和書畫作品。
     
      (四)開展文史資料、政協理論、政協文化方面的學術研究和交流活動等。
     
      二、機構設置
     
      廣西政協書畫院(廣西政協文史館)實行“一個機構、兩塊牌子”,內設廣西政協書畫院和廣西政協文史館。
     
      第二部分 2021年部門預算報表
    (詳見報表部分)
     
      附件:廣西政協書畫院(廣西政協文史館)2021年部門預算
     
     
    第三部分 2021年部門預算情況說明
     
      一、部門收支總預算情況說明。
     
      2021年收入總預算233.62萬元,與2020年度同比增加124萬元萬元,增長113.19%。其中:一般公共預算撥款233.62萬元,同增加124萬元,同比增長113.19%。
     
      2021年支出總預算233.62萬元,其中:基本支出預算106.62萬元,占支出總預算45.64%,同比減少3萬元,下降2.74%;項目支出預算127萬元,占支出總預算54.36%,同比增加127萬元。
     
     
      收支預算增加的主要原因是項目支出預算增加。項目支出預算增加主要是因為單位沒有獨立核算,2020年以前項目預算在辦公廳本級下統一編制沒有設立項目庫,2021年根據預算編制及單位內控管理要求,歸屬各二級單位的項目在各單位名下編制經費預算。
     
      二、部門收入總預算說明。
     
      2021年收入總預算233.62萬元,與2020年度同比增加124萬元萬元,增長113.19%。其中:一般公共預算撥款233.62萬元,同增加124萬元,同比增長113.19%。
     
      收入預算增加的主要原因是項目增加。項目預算增加主要是因為單位沒有獨立核算,2020年以前項目預算在辦公廳本級下統一編制沒有設立項目庫,2021年根據預算編制及單位內控管理要求,歸屬各二級單位的項目在各單位名下編制經費預算。
     
      三、部門支出總預算情況說明。
     
      2021年支出總預算233.62萬元,其中:
     
      基本支出預算106.62萬元,占支出總預算45.64%,同比減少3萬元,下降2.74%;
     
      項目支出預算127萬元,占支出總預算54.36%,同比增加127萬元。
     
    2020年、2021年支出總預算對比圖
     
      支出預算增加的主要原因是項目支出增加。項目支出預算增加主要是因為單位沒有獨立核算,2020年以前項目預算在辦公廳本級下統一編制沒有設立項目庫,2021年根據預算編制及單位內控管理要求,歸屬各二級單位的項目在各單位名下編制經費預算。
     
      1.按支出功能分類科目劃分,共分為四類,其中:
     
      201類一般公共服務科目(類)支出類科目206.23萬元,占支出總預算88.28%,同比增加125.01萬元,增長153.92%。
     
      208類社會保障和就業支出類科目15.07萬元,占支出總預算6.45%,同比減少1.09萬元,下降6.75%。
     
      210類衛生健康支出類科目4.78萬元,占支出總預算2.05%,同比增加0.27萬元,增加5.99%。
     
      221類住房保障支出類科目7.54萬元,占支出總預算3.22%,同比減少0.19萬元,下降2.46%。
     
     
     
      2.按支出結構分類劃分,分為基本支出和項目支出預算。
     
      (1)基本支出預算
     
      基本支出預算106.62萬元,占支出總預算45.64%,同比減少3萬元,下降2.74%。其中:
     
      人員類項目支出預算94.61萬元,占基本支出預算88.74%,同比減少2.59萬元,下降2.66%。其中:
     
      工資福利支出預算91.47萬元,占基本支出預算96.68%,同比減少2.51萬元,下降2.67%;
     
      對個人和家庭的補助支出預算3.14萬元,占基本支出預算3.43%,同比減少0.08萬元,下降2.48%。
     
      運轉類公用經費項目支出(商品和服務支出)預算12.01萬元,占基本支出預算12.69%,同比減少0.41萬元,下降3.30%。
     
      支出減少的原因是人員減少,相應的經費減少。
     
      (2)項目支出預算
     
      項目支出預算127萬元,占支出總預算54.36%,同比增加127萬元。
     
      項目支出預算增加主要是因為單位沒有獨立核算,2020年以前項目預算在辦公廳本級下統一編制沒有設立項目庫,2021年根據預算編制及單位內控管理要求,歸屬各二級單位的項目在各單位名下編制經費預算。
     
      四、財政撥款收支情況說明。
     
      (一)收入預算情況說明
     
      2021年財政撥款收入預算233.62萬元,同比增加124萬元,同比增長113.19%。
     
      收入預算增加的主要原因是項目增加。項目預算增加主要是因為單位沒有獨立核算,2020年以前項目預算在辦公廳本級下統一編制沒有設立項目庫,2021年根據預算編制及單位內控管理要求,歸屬各二級單位的項目在各單位名下編制經費預算。
     
      (二)支出預算情況說明
     
      2021年支出總預算233.62萬元,其中:基本支出預算106.62萬元,占支出總預算45.64%,同比減少3萬元,下降2.74%;項目支出預算127萬元,占支出總預算54.36%,同比增加127萬元。
     
      支出預算增加的主要原因是項目支出增加。項目支出預算增加主要是因為單位沒有獨立核算,2020年以前項目預算在辦公廳本級下統一編制沒有設立項目庫,2021年根據預算編制及單位內控管理要求,歸屬各二級單位的項目在各單位名下編制經費預算。
     
      五、2021年一般公共預算支出情況說明
     
      (一)一般公共預算撥款規模變化情況。
     
      一般公共預算撥款233.62萬元,同增加124萬元,同比增長113.19%,全部為經費撥款。
     
      一般公共預算收入增加的主要原因是項目增加。項目預算增加主要是因為單位沒有獨立核算,2020年以前項目預算在辦公廳本級下統一編制沒有設立項目庫,2021年根據預算編制及單位內控管理要求,歸屬各二級單位的項目在各單位名下編制經費預算。
     
      (二)一般公共預算撥款支出結構功能分類情況
     
      (1)201類一般公共服務科目(類)支出類科目206.23萬元,占支出總預算88.28%,同比增加125.01萬元,增長153.92%。
     
      (2)208類社會保障和就業支出類科目15.07萬元,占支出總預算6.45%,同比減少1.09萬元,下降6.75%。
     
      (3)210類衛生健康支出類科目4.78萬元,占支出總預算2.05%,同比增加0.27萬元,增加5.99%。
     
      (4)221類住房保障支出類科目7.54萬元,占支出總預算3.22%,同比減少0.19萬元,下降2.46%。
     
      (三)一般公共預算撥款具體使用情況
     
      1.一般公共服務(類)政協事務(款)事業運行(項)2021年預算數為79.23萬元,比2020年預算數81.22萬元減少1.99萬元,下降2.45%,基本持平。
     
      2. 一般公共服務(類)政協事務(款)其他政協事務(項)2021年預算數為127萬元,比2020年增加127萬元,增加的原因主要是原項目在辦公廳本級下統一編制,2021年開始在單位項目庫編制。
     
      3. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2021年預算數10.05萬元,比2020年預算數10.30萬元增加0.25萬元,基本持平。
     
      4. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)2021年預算數5.02萬元,比2020年預算書5.15減少0.13萬元,基本持平。
     
      5. 醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)2021年預算數4.78萬元,比2020年預算數4.51增加0.27萬元,增長5.99%,增長的主要原因是其他社會保障和就業支出2021年開始并入該項目下核算。
     
      6.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2021年部門預算7.54萬元,比2020年預算數7.73萬元減少0.19萬元,基本持平。
     
     
      六、2021年一般公共預算基本支出預算情況說明
     
      2021年一般公共預算基本支出106.62元,其中:
     
      人員經費94.61萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、城鎮職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出(詳見2021年部門預算報表六:一般公共預算基本支出表)。
     
      公用經費12.01萬元,主要包括:辦公費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出費用(詳見2021年部門預算報表六:一般公共預算基本支出表)。
     
      七、2021年一般公共預算“三公”經費情況說明
     
      2021年“三公”經費預算數為0.15萬元,與2020年0.15萬元持平。其中,2020.2021年因公出國(境)經費和公務用車購置及運行維護費均為0萬元;公務接待費預算0.15萬元。
     
      八、2021年政府性基金預算支出情況說明
     
      2021年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
     
      九、其他重要事項的情況說明
     
      (一)運行經費。
     
      本單位為公益一類全額撥款事業單位,2021年運行經費財政撥款預算12.01萬元,較2020年預算12.42萬元,下降0.31萬元,基本持平。
     
      (二)政府采購情況。
     
      根據《中華人民共和國采購法》,結合自治區政府采購辦公室的有關規定,本年度納入政府采購項目預算12萬元,同比增加12萬元。其中政府集中采購12萬元,占政府采購預算100%,同比增加12萬元,增長100%。增長的主要是因為單位沒有獨立核算,2020年以前年度項目預算在辦公廳本級下統一編制沒有設立項目庫,2021年根據預算編制及單位內控管理要求,歸屬各二級單位的項目在各單位名下編制經費預算,相應屬于項目內的政府采購預算也編制在單位名下。
     
      (三)國有資產占有使用情況。
     
      本單位無公務用車,無大型設備。2021年部門預算未安排公務用車購置,未安排購置單位價值200萬元以上大型設備。
     
      (四)績效目標設置情況。
     
      2021年無項目實施績效目標管理。
     
      (五)其他一般性轉移支付補助市縣項目支出預算說明
     
      本單位無一般性轉移支付補助市縣項目支出。
     
     
    第四部分 名詞解釋
     
      (一)一般公共服務(類)政協事務(款)事業運行(項):反映事業單位的基本支持,不包括行政單位(包括參照公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。
     
      (二)一般公共服務(類)政協事務(款)其他政協事務(項):反映除上述項目以外的其他政協事務支出。
     
      (三)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關事業單位實行養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
     
      (四)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金險繳費支出(項):反映機關事業單位實行職業年金制度由單位繳納的職業年金支出。
     
      (五)醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇的醫療費。
     
      (六)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
     
      (七)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
     
      (八)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
     
      (九)“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費用。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國際城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
     
      (十)機關運行經費:保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
     
    廣西政協書畫院(廣西政協文史館)
    2021年2月18日
     
     
     
     
     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


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